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(原)延安市广播电视管理管理办公室

发布日期:2020/5/4 0:46:26 浏览:1129

来源时间为:2019-10-15

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

贯彻中、省关于广播电影电视和影视创作工作的方针政策和法律法规,制定全市广播电影电视事业中长期发展规划、年度计划,并组织实施。推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程;负责广播电视村村通建设,构建农村广播电影电视公共服务体系。负责管理全市广播电视、卫星电视的传输覆盖、节目收录;通过信息网络向公众传播视听节目;组织管理重大广播电影电视活动。负责管理全市广播电视卫星地面接收设施;管理广播电影电视广告播放秩序;负责全市广播电视节目和电影的交流、交易活动;监管广播电影电视、信息网络视听和公共视听载体播放的节目。负责广播电影电视科技工作,监督实施有关技术政策和标准;指导广播电影电视系统实用高新技术的开发运用;监督管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责管理城乡电影发行、放映;组织实施城乡数字影院的规划、审批、建设工作、负责广播电视系统新闻工作者和城乡数字电影放映人员的管理与培训工作。承办市政府和文化广电新闻出版局交办的其他事项。

(二)机构设置

延安市广播电视管理办公室是参照公务员法管理的事业单位,设政秘科、宣传科、技术事业科、社会管理科、电影管理科5个科室。下属3个县级单位,延安广播电视台、陕西广电网络(传媒)延安分公司、延安电影发行放映有限责任公司(延安农村数字电影放映公司)。6个科级单位:延安广播电视转播发射台、黄龙调频转播台、延川调频转播台、延安广播电视信号监测站、延安广电影业传媒有限责任公司、延安市广播电视管理办公室财务管理中心。

根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年拟整合至延安市文化和旅游局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.紧紧围绕中心开展宣传工作,主动服务大局,不断增强舆论引导的权威性和公信力,提升广播影视媒体的传播力和渗透力。继续加强宣传管理职能,突出抓好日常宣传工作。不断拓宽外宣渠道,努力提升节目质量,并狠抓节目创优工作,不断提高广电节目质量。

2.进行十九大精神系列宣传报道。重点开展十九大精神的宣传活动,同时策划一些宣传选题,督促指导各级电视台开展十九大、两会、春节、黄帝陵祭祖等重大宣传活动。

3.纪录片《初心》的拍摄工作正在进行。

4.加快延安市广播转播台搬迁工作。该项目为2010年市发改委批复立项建设,项目主要建设内容为新征土地80亩、建设一座100米高的中波发射塔、1000平方米的机房等业务用房、水电路建设。截止目前,完成投资1500万元,正在争取资金配合市统征办完成土地征收工作。

5.全面完成无线数字发射覆盖工程。按照省局安排部署,实施了全市地面无线数字电视发射覆盖工程。截止目前,除洛川县外,其它县区(宝塔区、黄龙县没有建设任务)和3个市属发射台均已完成无线数字发射覆盖工程建设任务,并已开始试播12套中央台数字电视节目,3个直属台同时开始试播CDR数字音频广播。

6.推进数字节目监测设备更新改造工程。按照相关部署,对全市数字节目监测设备进行了实地调研,并在调研的基础上提出了设备更新改造方案,报送相关单位审核。

7.启动全市农村应急广播工程。年初接到任务后,我办高度重视,认真分析,3月份向各县区广电局下发了《关于推进全市农村应急广播网建设的实施意见》,要求各县区加快启动应急广播网系统工程建设工作。目前已编制完成市级应急管理平台技术方案,并报重大项目办,申请列入2019年市级财政投资项目。各县区广电部门也已编制完成本县区农村应急广播技术方案,项目上报各县区经发局申请报批立项。

8.进一步加强广电事业基础设施建设。配合省局组织协调电视台、网络公司和各台站对本单位进行了摸底调查,详细了解了IPv4网络现状,结合实际情况安排部署了IPv4升级IPv6行动计划,并向省局上报了《延安市广电办关于IPv6的实施方案》;延川调频转播台投资约10万元,完成了中央一套电视天馈系统的更新和改造工作;由广电网络公司负责的“雪亮工程”技术方案编制工作已经完成,目前进入项目申报程序。

9.完成全市剩余的三百三十四个贫困村的广电扶贫任务。我办年初指导广电网络公司向市发改委申报了延安市2018年脱贫攻坚广电建设项目,项目名称为“延安广电扶贫·宽带乡村项目”,制定了2018-2020三年滚动发展计划,其中2018年计划投资195.67万元,实施143个有线电视网络通达区域贫困村贫困户有线电视接入和Wi-Fi热点覆盖工程。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位:

序号

单位名称

1

原延安市广播电视管理办公室本级(机关)

2

延安市广播电视管理办公室财务管理中心

3

延安市广播电视台

4

延安市广播电视转播发射台

5

延安市广播电视信号监测站

6

延川调频转播台

7

黄龙调频转播台

8

延安电影发行放映有限责任公司

9

延安广电影业传媒有限责任公司

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制270人,其中行政编制17人、事业编制253人;实有人员240人,其中行政14人、事业226人。单位管理的离退休人员84人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

2018年度本部门收入总计8362.31万元,较上年度增加了1334.44万元,增长了18.98,主要原因是增加了项目资金。

2018年度本部门支出总计8362.31万元,较上年度增加了1334.44万元,增长了18.98,主要原因是增加了项目资金支出。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本部门收入6392.07万元。其中:公共预算财政拨款收入6065.41万元,为文化体育与传媒支出5572.77万元、社会保障和就业支出492.64万元、;其他收入326.66万元,为文化体育与传媒支出。

3.本年度支出构成情况。

2018年度本部门支出5863.53万元。其中:文化体育与传媒支出5387.09万元,包括:文化20.08万元、新闻出版广播影视5036.28万元、其他文化体育与传媒支出330.73万元;社会保障和就业支出476.43万元,包括行政事业单位离退休460.35万元、就业补助6.08万元、残疾人事业10万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度本部门财政拨款收入6065.41万元,较上年度增加683.43万元,增长了12.6,主要原因是增加了临聘人员专项经费及项目资金。

2018年度本部门财政拨款支出5450.53万元,较上年度增加了268.34万元,增长了5.18,主要原因是增加了临聘人员专项经费及项目资金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出5450.53万元,按政府功能分类科目分,包括:文化体育与传媒支出4974.10万元,为文化20.08万元、新闻出版广播影视4623.29万元、其他文化体育与传媒支出330.73万元;社会保障和就业支出476.43万元,为行政事业单位离退休460.35万元、就业补助6.08万元、残疾人事业10万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出4454.80万元,其中:人员经费3095.19万元,为工资福利支出3066.09万元,包括:基本工资1195.54万元、津贴补贴234.15万元、奖金31.06万元、其他社会保障缴费万元、绩效工资694.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.28万元、职业年金缴费84.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费65.77万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费167.02万元、住房公积金178.09万元、其他工资福利支出36.86万元,对个人和家庭的补助支出29.1万元,为抚恤金23.58万元、生活补助0.9万元、医疗费4.62万元;公用经费1359.61万元,为商品和服务支出1359.61万元,包括:办公费48.19万元、手续费0.06万元、水费0.3万元、电费65.52万元、邮电费1.7万元、取暖费37.06万元、物业管理费0.59万元、差旅费82.41万元、维修(护)费94.46万元、租赁费5.38万元、培训费1.32万元、专用材料费172.36万元、专用燃料费7.05万元、劳务费532.11万元、委托业务费266.54万元、工会经费5.95万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费9.93万元、其他交通费用15.41万元、其他商品和服务支出13.13万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.93万元,较上年减少5.59万元,减少36.02,原因为严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

(1)因公出国(境)支出情况。

本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费支出9.93万元,较上年减少5.59万元,减少了36.02,原因为严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

(3)公务接待费支出情况。

本部门本年度无公务接待费支出,较上年无变化。

2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.93万元,年初预算为10.8万元,差值为0.87万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为本部门无需此项业务开支;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为已实行公车改革并严格执行中央“八项规定”,厉行节约;公务用车运行维护费支出9.93万元,年初预算为10.8万元,差值为0.87万元,原因为严格执行中央“八项规定”,厉行节约;公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为严格执行中央“八项规定”,厉行节约,减少此项开支。

3.培训费支出情况。

2018年度本部门培训费支出1.32万元,较上年减少8.83万元,增长(减少)了87,原因为厉行节约,大幅压缩了培训次数及培训人数。

4.会议费支

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